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中国人民政治协商会议岳阳市委员会2025年度部门预算

时间:2025-01-06 09:13    来源: 政协云    点击:

 

中国人民政治协商会议岳阳市委员会2025年度

部门预算

目录

 

第一部分  2025年部门预算说明

第二部分  2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2025年部门预算说明

 

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

1.负责组织实施政协章程规定的任务和全国政协、湖南省政协所作的决议,履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。

2.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题议政性常委会议的会务工作。组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.负责会同市委办、市政府办制订年度调研协商监督计划。

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。
     5.研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议,总结地方政协的工作经验;协调和组织市政协的对内对外宣传工作。

 6.负责委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作。

 7.密切与市委、市政府有关部门和县(市、区)政协的工作联系;负责联络各民主党派市委、市工商联、市知联会。

 8.负责市政协机关的机构编制、人事管理和机关事务管理工作。

 9.承办市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议交办的其它事项。

 

  (二)机构设置

  根据编办核定,市政协机关办事机构2个和专门委员会7个,共9个正处级机构,分别为办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文化教育卫生体育和文史委员会、社会法制和民族宗教委员。办公室内设6个职能科室,分别为办公室秘书科、财务科、政工科、法制信访科、课题预研科、宣传信息科。研究室内设综合科,提案委员会下设综合科、提案督办科,其他6个专门工作委员会各分别内设综合科。机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科按有关章程和规定设置。核定办公室正科级事业单位2个,即新闻宣传中心和政协委员服务中心。核定市政协机关行政编制44+2(不含市政协领导编制,其中周转编制2个),机关后勤服务事业编制9个,全额事业编制17个。

 

二、部门预算构成

 

本单位预算仅含本级预算。

 

三、部门收支总体情况

   本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件1516171819表均为空。

  (一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年度本部门收入预算2026.31万元,其中,一般公共预算拨款2026.31万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2025年收入较去年减少330.75万元,主要是因为一项目收入预算减少;二有人员退休导致人员经费收入预算减少。

  (二)支出预算

  2025年本部门支出预算2026.31万元,其中,201一般公共服务支出1683.80万元,208社会保障和就业支出132.16万元,210卫生健康支出121.74万元,221住房保障支出88.61万元,支出较去年减少330.75万元,主要是因为一项目支出预算减少;二有人员退休导致人员经费支出预算减少。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出预算2026.31万元,其中,201一般公共服务支出1683.80万元,占83.1%208社会保障和就业支出132.16万元,占6.52%210卫生健康支出121.74万元,占6.01%221住房保障支出88.61万元,占4.37%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为1644.81万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为381.50万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:日常工作经费专项支出381.50万元,主要用于全年一次的政协全体会议及常务委员会议等会议方面;办公楼物业、临聘人员劳务费运转保障方面;开展重点调研、督办提案、课题研究等工作,切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政的职能方面。

  五、政府性基金预算支出

  2025年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本部门2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款295.31万元(数据来源见表12),比上一年减少15.04万元,降低4.85%。主要原因一是预算人数减少;二是公务车辆核减,公务用车运行费减少。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2025年“三公”经费预算数89.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费20.00万元,因公出国(境)费15.00万元,公务用车购置及运行费54.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费37.00万元)。2025年三公经费预算较上年减少19万元,主要原因一是2024年有购置公务用车预算;二是公务车辆减少,公务用车运行费减少。

  (三)一般性支出情况

  本部门2025年会议费预算0.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),会议费列支主要来源于项目支出日常工作经费中,拟召开60次会议,人数2800余人,内容为1次政协全体会议、政协常务委员会议、界别协商会、政协工作会议等;培训费预算0.00万元,培训费列支主要来源于项目支出日常工作经费中,拟开展10次培训,人数600余人,内容为政协委员、政协机关干部为政协履职及政协业务知识培训;2025年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本部门2025年政府采购预算总额605.84万元,其中工程类35万元,货物类103.32万元,服务类467.52万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本部门共有车辆10辆,其中领导干部用车1辆,一般公务用车5辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年拟报废处置车辆0辆,其中:报废处置领导干部用车0辆,报废处置一般公务用车0辆,报废处置其他用车0辆,报废处置单位价值50万元以上通用设备0台,报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。

  2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等20251月已无偿调剂的1辆公务用车至机关事务管理局,将于2025年在账务系统中做资产调剂)。

 

  (六)预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2026.31万元,其中,基本支出1644.81万元,项目支出381.50万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分  2025年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 岳阳市政协2025年度预算公开表.xlsx